• 简体   /   繁体
内部控制审计在固定资产管理中的运用研究-贵商2025年05期

内部控制审计在固定资产管理中的运用研究

作者:李海琪 字体:      

引 言

固 定 资 产 作 为 企 业 核 资 源 要 素 其 管 理 效 能 直 接影 响 运 营 质 量 与 资 产 安 全 。 由 于 固 定 资 产 具 有 种 类 繁多 、 使 用 周 期 长 等 特 点 传 统 的 粗 放 式 管 理 模 式 难 以 满(试读)...

贵商

2025年第05期